图书介绍

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审计学
  • 来明敏主编 著
  • 出版社: 成都:成都科技大学出版社
  • ISBN:7561634323
  • 出版时间:1997
  • 标注页数:331页
  • 文件大小:12MB
  • 文件页数:340页
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图书目录

目录1

第一章 绪论1

第一节 审计与审计学1

第二节 审计的产生和发展7

第三节 审计的对象和目标任务14

第四节 审计的职能和作用16

第二章 审计种类与我国审计组织形式19

第一节 审计的种类19

第二节 国家审计机关26

第三节 内部审计机构30

第四节 社会审计组织33

第三章 审计方法和审计程序36

第一节 审计的方法36

第二节 审计的程序47

第四章 审计准则和审计依据53

第一节 审计准则53

第二节 审计依据64

第五章 审计证据和审计工作底稿71

第一节 审计证据71

第二节 审计工作底稿79

第六章 内部控制制度及其评审86

第一节 内部控制制度86

第二节 内部控制制度的描述94

第三节 内部控制制度的评审102

第一节 企业会计报表审计概述108

第七章 企业会计报表审计108

第二节 企业主要会计报表审计113

第三节 小规模企业会计报表审计127

第八章 现金及有价证券的审计130

第一节 审计目标和审计范围130

第二节 符合性测试132

第三节 实质性测试136

第九章 应收帐款及应收票据审计147

第一节 审计目标和审计范围147

第二节 符合性测试149

第三节 实质性测试153

第十章 存货审计166

第一节 审计目标和审计范围166

第二节 符合性测试170

第三节 实质性测试177

第十一章 长期投资审计189

第一节 审计目标和审计范围189

第二节 符合性测试192

第三节 实质性测试195

第十二章 固定资产与无形资产审计202

第一节 审计目标和审计范围202

第二节 符合性测试205

第三节 实质性测试208

第十三章 负债审计220

第一节 审计目标和审计范围220

第二节 符合性测试224

第三节 实质性测试228

第一节 审计目标和审计范围236

第十四章 所有者权益审计236

第二节 符合性测试241

第三节 实质性测试242

第十五章 收入与费用审计252

第一节 审计目标和审计范围252

第二节 符合性测试256

第三节 实质性测试260

第十六章 审计报告与审计档案274

第一节 审计报告概述274

第二节 社会审计的终结审计282

第三节 社会审计的审计报告293

第四节 审计档案309

第十七章 内部审计316

第一节 内部审计的意义、职能和任务316

第二节 内部审计的地位及其独立性320

第三节 内部审计的特点及其与其他部门的关系324

第四节 单位内部审计327

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