图书介绍
审计学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
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- 王宝庆主编 著
- 出版社: 上海:立信会计出版社
- ISBN:7542913972
- 出版时间:2005
- 标注页数:433页
- 文件大小:15MB
- 文件页数:444页
- 主题词:审计学
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图书目录
目录3
第一部分 审计基本知识3
第一章 审计概论3
第一节 审计概念与分类3
第二节 审计产生与发展6
第三节 审计学中的若干重要概念17
第二章 审计组织结构25
第一节 政府审计组织25
第二节 民间审计组织29
第三节 内部审计组织33
第一节 政府审计人员职业道德38
第三章 职业道德与法律责任38
第二节 民间审计人员职业道德40
第三节 内部审计人员职业道德44
第四节 审计人员法律责任45
第四章 审计准则体系58
第一节 政府审计准则58
第二节 民间审计准则64
第三节 内部审计准则70
第二部分 审计程序与技术75
第五章 审计目标与责任75
第一节 审计目标75
第二节 审计责任84
第三节 审计过程与审计目标的实现88
第一节 审计计划准备工作90
第六章 审计计划90
第二节 审计业务约定书93
第三节 审计计划的内容与审核99
第七章 审计重要性与审计风险109
第一节 审计重要性109
第二节 审计风险117
第三节 初步审计策略126
第八章 审计证据与审计工作底稿129
第一节 审计证据129
第二节 审计工作底稿140
第一节 内部控制概述149
第九章 内部控制的测试与评价149
第二节 了解与记录内部控制160
第三节 内部控制测试167
第四节 内部控制的评价175
第五节 管理建议书177
第十章 审计程序与方法181
第一节 审计模式181
第二节 审计程序185
第三节 审计方法192
第十一章 审计抽样202
第一节 审计抽样概述202
第二节 符合性测试中的审计抽样214
第三节 实质性测试中的审计抽样219
第十二章 终结审计与审计报告226
第一节 审计报告编制前的工作226
第二节 独立审计报告238
第三节 政府审计报告与内部审计报告260
第三部分 业务循环审计269
第十三章 销售与收款循环审计269
第一节 销售与收款循环及审计目标269
第二节 销售与收款循环的控制风险评估272
第三节 主营业务收入审计281
第四节 应收账款审计285
第五节 坏账准备审计290
第六节 应收票据和预收账款审计293
第七节 其他相关账户的审计295
第十四章 购货与付款循环审计298
第一节 购货与付款循环及审计目标298
第二节 购货与付款循环的控制风险评估300
第三节 应付账款审计310
第四节 应付票据和预付账款审计312
第五节 固定资产和累计折旧审计314
第六节 其他相关账户审计322
第十五章 生产与存货循环审计325
第一节 生产与存货循环及其审计目标325
第二节 生产与存货循环的控制风险评估328
第三节 存货审计337
第四节 生产循环其他账户审计347
第五节 工资循环及内部控制测试349
第六节 应付工资与应付福利费审计351
第十六章 筹资与投资循环审计353
第一节 筹资与投资循环及其审计目标353
第二节 筹资与投资循环的控制风险评估356
第三节 借款审计365
第四节 应付债券审计368
第五节 财务费用审计371
第六节 所有者权益审计372
第七节 对外投资审计380
第一节 货币资金与业务循环386
第十七章 货币资金审计386
第二节 货币资金的控制风险评估388
第三节 货币资金的实质性测试395
第十八章 特殊项目审计404
第一节 期初余额的审计404
第二节 期后事项的审计407
第三节 或有事项的审计411
第四节 关联方交易的审计414
附录418
一、中华人民共和国审计法418
二、中华人民共和国注册会计师法425
三、审计署关于内部审计工作的规定431
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