图书介绍
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- 朱锦余主编 著
- 出版社: 北京:高等教育出版社
- ISBN:9787040452617
- 出版时间:2016
- 标注页数:353页
- 文件大小:68MB
- 文件页数:364页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
第一篇 审计发展与环境2
第1章 绪论2
第一节 审计的产生与发展2
第二节 审计的对象、职能与目标12
第三节 审计的定义与分类14
第四节 审计过程概述19
第五节 审计的思维方式20
延伸阅读22
复习思考题22
案例分析题23
第2章 审计组织与审计职业规范体系25
第一节 审计组织体系25
第二节 审计职业规范体系33
延伸阅读41
复习思考题42
第3章 审计职业道德规范与审计法律责任43
第一节 审计职业道德规范43
第二节 审计法律责任49
延伸阅读55
复习思考题56
案例分析题56
第4章 审计报告59
第一节 审计报告的定义与作用59
第二节 审计报告的分类及基本结构60
第三节 注册会计师财务报表审计报告66
延伸阅读81
复习思考题82
第二篇 审计过程与方法84
第5章 审计目标与审计计划84
第一节 审计目标84
第二节 审计计划90
延伸阅读96
复习思考题96
案例分析题97
第6章 审计证据与审计工作底稿98
第一节 审计证据98
第二节 审计工作底稿110
延伸阅读114
复习思考题115
案例分析题115
第7章 审计重要性与审计风险117
第一节 审计重要性117
第二节 审计风险121
延伸阅读127
复习思考题128
案例分析题128
第8章 内部控制及其测试130
第一节 内部控制的演进130
第二节 内部控制的目标、原则与基本要素134
第三节 内部控制的局限性及与财务报表审计的关系138
第四节 对内部控制的了解与测试139
第五节 管理建议书148
延伸阅读151
复习思考题152
案例分析题152
第9章 审计抽样154
第一节 审计抽样的基本概念154
第二节 审计抽样的具体实施156
第三节 统计抽样方法162
第四节 判断抽样方法169
延伸阅读170
复习思考题171
案例分析题171
第三篇 财务报表审计174
第10章 销售与收款循环审计174
第一节 财务报表审计概述174
第二节 销售与收款循环概述176
第三节 相关内部控制及其控制测试179
第四节 主要账户的实质性程序183
延伸阅读196
复习思考题197
案例分析题197
第11章 采购与付款循环审计199
第一节 概述199
第二节 主要账户的实质性程序203
延伸阅读209
复习思考题209
案例分析题210
第12章 人力资源、生产与仓储循环审计211
第一节 概述211
第二节 主要账户的实质性程序218
延伸阅读226
复习思考题227
案例分析题228
第13章 筹资循环审计229
第一节 概述229
第二节 主要账户的实质性程序232
延伸阅读239
复习思考题240
第14章 投资循环审计241
第一节 概述241
第二节 主要账户的实质性程序245
延伸阅读256
复习思考题256
案例分析题257
第15章 现金收支循环审计258
第一节 概述258
第二节 主要账户的实质性程序260
延伸阅读272
复习思考题272
案例分析题272
第16章 特殊项目审计与终结审计275
第一节 特殊项目审计275
第二节 结束外勤审计工作287
第三节 审计差异的总结与评价290
延伸阅读291
复习思考题292
案例分析题293
第四篇 其他审计业务296
第17章 国家审计296
第一节 国家审计机关的职责与权限296
第二节 国家审计准则296
第三节 财政收支审计299
第四节 财务收支审计300
第五节 领导干部经济责任审计305
第六节 专项审计调查309
第七节 政府绩效审计311
第八节 审计结果公告313
延伸阅读316
复习思考题317
第18章 内部审计318
第一节 概述318
第二节 我国内部审计准则320
第三节 经营审计323
第四节 管理审计326
第五节 风险管理审计328
第六节 审计委员会332
延伸阅读334
复习思考题334
第19章 注册会计师的其他主要业务335
第一节 财务报表审阅335
第二节 内部控制审计339
第三节 预测性财务信息审核346
第四节 对财务信息执行商定程序350
延伸阅读352
复习思考题353
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