图书介绍

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前进中的浙江内部审计
  • 浙江省内审协会编 著
  • 出版社: 北京:中国时代经济出版社
  • ISBN:7801693809
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:487页
  • 文件大小:21MB
  • 文件页数:496页
  • 主题词:内部审计-工作-概况-浙江省

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图书目录

书写内部审计新篇章(代序)&姚世新1

前进中的浙江内部审计——浙江内部审计20年回顾与展望&浙江省内审协会4

各市内部审计21

发展中的杭州内部审计&杭州市内审协会21

与市场经济共发展的宁波内部审计&宁波市内审协会32

温州内审消长录&温州市内审协会40

继往开来 艰辛耕耘 摸索创新 扎实工作&湖州市内审协会48

风雨兼程南湖畔&嘉兴市内审协会55

绍兴内审事业的回眸与前瞻&绍兴市内审协会62

内部审计是现代化建设的必然选择&金华市内审协会71

提高内部审计效用 促进衢州内部审计稳步发展&衢州市内审协会79

舟山内部审计二十年&舟山市内审协会87

台州内部审计二十年经验总结和展望&台州市内审协会93

在艰难中起步的丽水内部审计&丽水市内审协会103

组织内部审计115

与时俱进 扎实工作 努力为浙江教育事业的改革和发展服务&浙江省教育厅115

在前进中发展 在发展中前进&浙江省司法厅审计处124

重质量 严监督 促规范 求创新 扎扎实实地做好新时期公安审计工作&浙江省公安厅审计室135

针对电力行业特点 认真做好内审监督&浙江省电力公司审计室143

人民银行杭州中心支行内审工作发展的历程与体会&人民银行杭州中心支行150

与时俱进 开拓创新 不断提升审计内功&中国建设银行浙江省分行159

发扬创业、创新、团队、诚信精神 为工行省分行稳健发展保驾护航&中国工商银行浙江省分行167

认真履行审计监督职能 为铁路实现跨越式发展保驾护航&杭州铁路分局审计分处176

立足于企业 服务于企业 开展审计监督 促进企业发展&杭州钢铁集团公司185

与时俱进做好企业内审工作&普天东方通信集团有限公司191

发挥内审监督服务职能 促进业务持续健康发展&中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司200

与时俱进为企业发展保驾护航&广厦控股创业投资有限公司209

提炼内审精华 提升服务成效&雅戈尔集团股份有限公司审计部218

总结经验 开创万丰内审新局面&万丰奥特控股集团有限公司225

强化内审 规范管理 提高效益&传化集团审计监察部235

历次研讨会获奖文章247

民营企业内部审计研究&浙江省审计厅课题组247

上市公司内部审计研究&浙江省内审协会课题组267

乡镇审计研究&浙江省内审协会课题组279

关于集团公司内部经济责任审计的几点思考&于蓉296

内部经济责任审计的实践和思考&黄昌茂302

东方通信经济责任审计的实践与探索&洪梅310

积极创新 探索乡镇内部审计 实施乡镇长任期经济责任审计&卢银银320

建立经济责任审计的评价体系和评价标准问题探讨&郑祖逊327

高校经济责任审计若干问题的探讨&石毅铭 周振龙336

公安机关领导干部经济责任审计浅议&胡碧桃343

对民营企业内部审计职能、治理模式的思考&陈耘347

内部审计在民营企业中的地位和作用&丁光维354

民营企业内部审计的几点思考&虞李岩360

论民营企业实现由财务审计向管理审计的转变&许伟君365

企业内部管理审计探索&楼金生371

谈商业银行会计内部风险控制&杜金明375

国有商业银行信贷资产风险分析及控制研究&陈富强389

国有商业银行不良资产的成因及对策&戴丽珍400

浅析商业银行内部控制现状、成因及对策&徐光海420

加强非现场稽核 完善内控机制&闻见432

农业银行内部审计有关问题的探讨&杨秀蓉441

商业银行内控制度建设和风险管理&金杏琴449

管理审计——内部审计发展的必然趋势&许炎盛 陈耘460

开展高校管理审计 提高高校竞争力&戴向龙467

浅谈国有工业企业内部审计的监督&李鉴棠472

加强人民银行内部控制建设的实践与思考&陆志红479

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