图书介绍

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审计学
  • 周莉,常艳主编 著
  • 出版社: 武汉:湖北科学技术出版社
  • ISBN:9787535263230
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:380页
  • 文件大小:147MB
  • 文件页数:389页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 绪论1

第一节 审计的产生与发展1

第二节 审计的基本概念8

第三节 审计的对象和基本职能11

第四节 审计监督体系12

思考与练习20

第二章 审计执业规范体系与法律责任25

第一节 审计执业规范体系25

第二节 注册会计师的法律责任44

思考与练习55

第三章 审计目标60

第一节 财务报表审计的总目标60

第二节 确定具体审计目标62

第三节 审计模式、审计过程与审计目标的实现67

思考与练习69

第四章 审计证据与审计工作底稿72

第一节 审计证据72

第二节 审计工作底稿82

思考与练习86

第五章 计划审计工作90

第一节 初步业务活动90

第二节 总体审计策略和具体审计计划94

第三节 审计重要性96

第四节 审计风险102

思考与练习104

第六章 风险评估107

第一节 风险评估概述107

第二节 了解被审计单位及其环境108

第三节 识别与评估重大错报风险与特别风险120

思考与练习124

第七章 风险应对127

第一节 风险应对概述127

第二节 控制测试130

第三节 实质性程序135

第四节 应对舞弊导致的重大错报风险136

思考与练习141

第八章 审计抽样145

第一节 选取测试项目的方法145

第二节 审计抽样概述146

第三节 属性估计抽样的运用举例149

第四节 审计抽样在实质性程序中的运用159

思考与练习168

第九章 销售与收款循环审计170

第一节 销售与收款循环概述170

第二节 销售与收款循环的内部控制171

第三节 销售与收款循环的控制测试183

第四节 销售与收款循环的实质性程序185

思考与练习195

第十章 采购与付款循环审计198

第一节 采购与付款循环概述198

第二节 采购与付款循环的内部控制199

第三节 采购与付款循环的控制测试208

第四节 采购与付款循环的实质性程序209

思考与练习215

第十一章 生产与仓储循环审计220

第一节 生产与仓储循环的特性220

第二节 生产与仓储循环的内部控制223

第三节 生产与仓储循环的控制测试237

第四节 生产与仓储循环的实质性程序237

思考与练习245

第十二章 筹资与投资循环审计249

第一节 概述249

第二节 筹资与投资循环的内部控制和控制测试251

第三节 筹资与投资循环的实质性程序253

思考与练习259

第十三章 货币资金审计262

第一节 货币资金概述262

第二节 货币资金的控制测试262

第三节 库存现金审计266

第四节 银行存款审计267

第五节 其他货币资金审计274

思考与练习275

第十四章 终结审计与审计报告279

第一节 完成审计工作279

第二节 审计报告304

思考与练习317

第十五章 其他业务320

第一节 特殊目的审计业务320

第二节 验资330

第三节 财务报表审阅343

第四节 内部控制审计346

第五节 代编财务信息351

思考与练习354

第十六章 政府审计356

第一节 政府审计概述356

第二节 政府审计的基本方法359

第三节 国家审计人员的职业道德363

思考与练习364

第十七章 内部审计366

第一节 内部审计概述366

第二节 内部审计的对象和方法369

第三节 审计准则370

第四节 内部审计执业规范的国际发展371

第五节 内部审计的发展趋势376

思考与练习378

参考文献380

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