图书介绍

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企业内部控制审计目标实现机制研究
  • 谢晓燕著 著
  • 出版社: 北京:光明日报出版社
  • ISBN:9787511210753
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:199页
  • 文件大小:10MB
  • 文件页数:209页
  • 主题词:企业-内部审计-研究

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图书目录

绪论1

一、问题的提出1

二、研究目的与意义4

三、研究内容和框架5

四、研究方法7

五、主要观点及研究创新8

第一章 文献综述10

第一节 国外研究述评10

第二节 国内研究述评16

第三节 对现有研究的总体评价29

第二章 内部控制审计的源流分析及其概念框架31

第一节 内部控制审计变迁历程的源流分析31

第二节 内部控制审计的概念框架44

第三节 本章小结62

第三章 我国内部控制评价标准的改进64

第一节 内部控制评价标准的性质和内容64

第二节 国外内部控制评价标准的比较66

第三节 建立我国内部控制评价标准体系81

第四节 本章小结90

第四章 我国内部控制审计流程设计91

第一节 编制内部控制审计计划91

第二节 实施内部控制审计过程95

第三节 完成内部控制审计工作112

第四节 本章小结117

第五章 我国内部控制审计策略优选——整合审计118

第一节 内部控制与财务报表整合审计策略的提出118

第二节 内部控制与财务报表整合审计策略的运用122

第三节 北大荒上市公司整合审计的应用案例133

第四节 本章小结153

第六章 我国企业内部控制审计问卷调查与分析154

第一节 问卷设计与样本选择154

第二节 问卷的效度与信度检验157

第三节 问卷调查结果统计分析159

第四节 研究结论及建议167

第七章 本书的主要结论及研究展望168

第一节 结论168

第二节 研究局限性和研究展望171

附录173

附表180

参考文献186

后记197

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