图书介绍

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审计学
  • 杨闻萍主编 著
  • 出版社: 北京:中国人民大学出版社
  • ISBN:9787300089010
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:302页
  • 文件大小:15MB
  • 文件页数:314页
  • 主题词:审计学-远距离教育-教材

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图书目录

第一章 总论1

第一节 审计的起源与发展1

第二节 审计的一般知识4

第二章 注册会计师的职业道德和法律责任8

第一节 注册会计师职业道德规范概述8

第二节 中国注册会计师职业道德基本准则9

第三节 中国注册会计师职业道德规范指导意见11

第四节 注册会计师法律责任概述20

第五节 法律诉讼的防范24

第三章 中国注册会计师执业准则27

第一节 中国注册会计师执业准则概述27

第二节 中国注册会计师鉴证业务基本准则30

第三节 会计师事务所业务质量控制准则41

第四章 审计目标与审计业务约定书50

第一节 审计目标概述50

第二节 具体审计目标的确定54

第三节 审计过程与审计目标的实现58

第四节 审计业务约定书60

第五章 审计证据与审计工作底稿65

第一节 审计证据65

第二节 审计工作底稿76

第六章 计划审计工作81

第一节 计划审计工作概述81

第二节 总体审计策略和具体审计计划84

第三节 审计重要性与审计风险86

第七章 风险评估与风险应对93

第一节 风险导向审计概述93

第二节 风险的识别和评估95

第三节 风险应对112

第八章 审计抽样120

第一节 审计抽样概述120

第二节 样本的设计与选取125

第三节 抽样结果的评价129

第九章 销售与收款循环审计133

第一节 概述133

第二节 销售与收款循环的内部控制及控制测试134

第三节 营业收入审计140

第四节 应收账款和坏账准备审计145

第五节 其他相关账户的审计153

第十章 采购与付款循环审计155

第一节 采购与付款循环的内部控制及控制测试155

第二节 应付账款审计161

第三节 固定资产审计164

第四节 其他相关账户审计170

第十一章 存货与仓储循环审计174

第一节 存货与仓储循环的内部控制及控制测试174

第二节 存货审计178

第三节 应付职工薪酬审计188

第四节 营业成本审计189

第五节 其他相关账户审计191

第十二章 筹资与投资循环审计193

第一节 筹资与投资循环的内部控制及控制测试193

第二节 借款及所有者权益项目审计196

第三节 投资相关项目审计205

第十三章 货币资金审计213

第一节 货币资金的内部控制及控制测试213

第二节 库存现金审计215

第三节 银行存款审计218

第十四章 完成审计工作225

第一节 期初余额审计225

第二节 期后事项审计232

第三节 持续经营审计236

第四节 终结审计241

第十五章 审计报告250

第一节 审计报告概述250

第二节 审计报告的基本内容252

第三节 标准审计报告和非标准审计报告256

附录 例题及解析265

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