图书介绍

审计专题教学案例精选 第1辑2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

审计专题教学案例精选 第1辑
  • 李晓慧主编;赵慧媛,黄益建副主编 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:9787514152937
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:281页
  • 文件大小:49MB
  • 文件页数:294页
  • 主题词:审计-研究生-教案(教育)-汇编

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图书目录

第一章 与现代审计理论相关的案例1

第一节 南海事件:资本市场引入审计制度的导火线1

第二节 银广夏事件:风险导向审计引入中国的导火线5

第三节 安然事件:审计模式和审计监管模式的转变12

第四节 银河科技:审计独立性问题分析18

第二章 内部控制、公司治理与内部审计相关的案例25

第一节 西门子:商业贿赂与反贿赂机制25

第二节 晋美会计师事务所:构建业务质量控制体系的实践32

第三节 蓝天公司:内部控制专项审计分析44

第四节 新华制药:内部控制信息披露问题分析60

第五节 宏盛科技:公司治理问题分析68

第三章 公共部门与政府审计的相关案例76

第一节 国家自然科学基金委员会:基金挪用的内控缺陷分析76

第二节 广东省气象局:财政支出项目绩效评价83

第三节 A事业单位构建财政预算项目绩效评价体系的实践98

第四节 汶川地震灾后重建公共资金项目的审计公告107

第五节 审计风暴、政府审计公告及其大讨论114

第四章 信息技术与审计的相关案例130

第一节 迈朗公司:信息技术风险评估与审计计划编制130

第二节 滕森集团:信息系统审计的内容和程序138

第三节 IT变更与补丁管理:目标和路径146

第四节 外资商业银行信息系统外包审计:思路和程序153

第五章 案例使用说明171

第一节 南海事件:资本市场引入审计制度的导火线171

第二节 银广夏事件:风险导向审计引入中国的导火线176

第三节 安然事件:审计模式和审计监管模式的转变184

第四节 银河科技:审计独立性问题分析190

第五节 西门子:商业贿赂与反贿赂机制196

第六节 晋美会计师事务所:构建业务质量控制体系的实践201

第七节 蓝天公司:内部控制专项审计分析206

第八节 新华制药:内部控制信息披露问题分析213

第九节 宏盛科技:公司治理问题分析223

第十节 国家自然科学基金委员会:基金挪用的内控缺陷分析227

第十一节 广东省气象局:财政支出项目绩效评价233

第十二节 A事业单位构建财政预算项目绩效评价体系的实践239

第十三节 汶川地震灾后重建公共资金项目的审计公告245

第十四节 审计风暴、政府审计公告及其大讨论248

第十五节 迈朗公司:信息技术风险评估与审计计划编制257

第十六节 滕森集团:信息系统审计的内容和程序262

第十七节 IT变更与补丁管理:目标和路径268

第十八节 外资商业银行信息系统外包审计:思路和程序274

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