图书介绍

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独立审计学
  • 刘明辉主编 著
  • 出版社: 沈阳:东北财经大学出版社
  • ISBN:7810440543
  • 出版时间:1996
  • 标注页数:516页
  • 文件大小:19MB
  • 文件页数:524页
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图书目录

前言1

第一章 绪论1

第一节 独立审计的产生与发展1

第二节 独立审计的含义与特征6

第三节 独立审计的职能与目的10

第四节 独立审计准则12

第二章 注册会计师、会计师事务所与注册会计师协会22

第一节 注册会计师22

第二节 会计师事务所30

第三节 注册会计师协会42

第三章 职业道德与法律责任50

第一节 职业道德与法律责任的意义50

第二节 独立审计的职业道德52

第三节 独立审计的法律责任69

第四章 审计规划与策略93

第一节 审计规划概述93

第二节 审计业务约定书97

第三节 重要性与审计风险101

第四节 审计计划与审计程序110

第五章 审计证据与审计工作底稿119

第一节 审计证据的种类及其特性119

第二节 审计证据的获取130

第三节 审计证据的整理、分析与评价134

第四节 审计工作底稿137

第六章 内部控制及其评审147

第一节 内部控制概述147

第二节 内部控制技术160

第三节 内部会计控制173

第四节 主要经营业务的控制点184

第五节 电算化(EDP)系统内部控制188

第六节 内部控制的评价192

第七节 内部控制评估的工具206

第七章 审计抽样215

第一节 审计抽样概述215

第二节 审计对象总体与抽样单位217

第三节 审计抽样计划219

第四节 样本量的确定225

第五节 样本的选取227

第六节 抽样结果的评价231

第七节 审计抽样的具体运用234

第八章 流动资产的审计246

第一节 货币资金与短期投资审计246

第二节 应收及预付款项审计262

第三节 存货审计275

第九章 长期资产的审计290

第一节 长期投资的审计290

第二节 固定资产的审计302

第三节 无形资产和递延资产的审计315

第十章 负债的审计321

第一节 流动负债的审计321

第二节 薪金的审计342

第三节 长期负债的审计349

第十一章 所有者权益的审计363

第一节 股份制企业所有者权益的审计363

第二节 独资企业和合伙企业所有者权益的审计375

第十二章 收入、费用与利润的审计377

第一节 收入的审计377

第二节 费用的审计387

第三节 利润的审计404

第四节 利润分配的审计410

第十三章 终结审计413

第一节 结束外勤工作的一般程序413

第二节 市汁差异的调整414

第三节 期后事项的审计416

第四节 或有负债的审计422

第五节 全面复核审计工作底稿427

第一节 审计报告的意义与种类430

第十四章 审计报告430

第二节 审计报告的内容与格式433

第三节 审计意见的类型438

第四节 审计报告的编制与致送447

第十五章 验资450

第一节 验资的目的与种类450

第二节 验资的一般原则459

第三节 验资的内容和要求460

第四节 验资报告468

附录《中国注册会计师独立审计准则》473

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