图书介绍
全国普通高等教育金牌会计丛书 审计学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
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- 程安林主编;张天舒,王开秀副主编 著
- 出版社: 上海:上海财经大学出版社
- ISBN:9787564212674
- 出版时间:2012
- 标注页数:341页
- 文件大小:36MB
- 文件页数:355页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
总序1
前言1
第一篇 审计基本理论3
第一章 审计概论3
第一节 审计的产生与发展3
第二节 审计本质8
第三节 审计分类11
主要概念13
思考题13
分析题14
案例题14
参考文献14
第二章 审计管理16
第一节 国家审计管理16
第二节 民间审计管理19
第三节 内部审计管理24
主要概念27
思考题27
分析题27
案例题28
参考文献29
第三章 审计规范与法律责任30
第一节 审计准则30
第二节 审计职业道德规范33
第三节 审计质量控制准则34
第四节 审计法律责任41
主要概念43
思考题43
分析题43
案例题44
参考文献45
第二篇 审计技术测试49
第四章 审计目标和审计程序49
第一节 审计目标49
第二节 审计程序56
主要概念57
思考题57
分析题57
案例题58
参考文献60
第五章 审计证据与审计工作底稿61
第一节 审计证据61
第二节 审计工作底稿68
主要概念72
思考题72
分析题72
案例题72
参考文献73
第六章 审计方法74
第一节 审计方法的分类74
第二节 审计抽样78
主要概念96
思考题96
分析题97
案例题98
参考文献98
第七章 审计签约与审计计划99
第一节 审计签约99
第二节 审计计划106
主要概念110
思考题110
分析题110
案例题111
参考文献111
第八章 重要性与审计风险112
第一节 重要性112
第二节 审计风险115
主要概念123
思考题123
分析题123
案例题124
参考文献124
第九章 内部控制及评审125
第一节 内部控制制度的演变125
第二节 内部控制目标与要素128
第三节 内部控制制度评审的作用与标准130
第四节 内部控制制度评审的内容135
主要概念137
思考题137
分析题138
案例题138
参考文献138
第三篇 审计实务141
第十章 货币资金审计141
第一节 库存现金审计141
第二节 银行存款审计147
第三节 其他货币资金审计155
主要概念158
思考题158
分析题158
案例题159
参考文献160
第十一章 购进业务审计161
第一节 购进业务审计目标与主要程序161
第二节 购进业务内部控制及评价164
第三节 购进货物的审计165
第四节 库存货物的审计169
主要概念173
思考题173
分析题173
案例题174
参考文献174
第十二章 生产业务审计175
第一节 生产业务审计目标与主要程序175
第二节 生产业务内部控制制度及评价176
第三节 生产业务的分析性复核180
第四节 生产业务的实质性测试184
主要概念189
思考题189
分析题190
案例题191
参考文献191
第十三章 销售业务审计192
第一节 销售业务审计目标与主要程序192
第二节 销售业务内部控制制度及评价193
第三节 销售业务的分析性复核197
第四节 销售业务的实质性测试199
主要概念214
思考题214
分析题214
案例题215
参考文献216
第十四章 投资业务审计217
第一节 投资业务审计目标与主要程序217
第二节 投资业务内部控制制度及评价218
第三节 投资业务的分析性复核220
第四节 投资业务的实质性测试221
主要概念227
思考题227
分析题227
案例题228
参考文献230
第十五章 固定资产与其他资产审计231
第一节 固定资产与其他资产审计目标和主要程序231
第二节 固定资产与其他资产内部控制制度及评价232
第三节 固定资产与其他资产的实质性测试233
主要概念243
思考题243
分析题243
案例题244
参考文献244
第十六章 工薪业务审计246
第一节 工薪业务审计目标与程序246
第二节 工薪业务内部控制制度及评价248
第三节 工薪核算业务的分析性复核250
第四节 工薪核算业务的实质性测试252
主要概念254
思考题254
分析题255
案例题255
参考文献255
第十七章 负债与所有者权益审计256
第一节 负债与所有者权益审计目标与程序256
第二节 负债与所有者权益内部控制制度及评价257
第三节 负债与所有者权益业务的分析性复核262
第四节 负债与所有者权益的实质性测试265
主要概念272
思考题272
分析题272
案例题273
参考文献274
第四篇 完成审计工作与审计报告277
第十八章 完成审计工作的特殊项目审计277
第一节 期初余额审计277
第二节 期后事项的审核278
第三节 持续经营审计280
第四节 或有事项审计283
第五节 会计估计审计285
主要概念287
思考题287
分析题287
案例题288
参考文献288
第十九章 审计报告的准备工作289
第一节 整理有关资料289
第二节 获取管理层声明与律师声明书295
第三节 形成初步审计意见298
第四节 与客户沟通信息301
主要概念303
思考题303
分析题303
案例题304
参考文献304
第二十章 审计报告305
第一节 审计报告概述305
第二节 简式审计报告307
第三节 详式审计报告316
第四节 专案审计报告321
主要概念339
思考题339
分析题339
案例题340
参考文献341
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