图书介绍

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金融机构内部审计
  • 易传和主编 著
  • 出版社: 长沙:湖南大学出版社
  • ISBN:7810535412
  • 出版时间:2002
  • 标注页数:418页
  • 文件大小:16MB
  • 文件页数:427页
  • 主题词:

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图书目录

第一章 绪论1

第一节 金融机构内部审计的产生和发展1

第二节 金融机构内部审计的职能与特点5

第三节 金融机构内部审计组织8

第四节 金融机构内部审计的发展趋势与审计风险14

第二章 金融机构内部审计的基本概念25

第一节 内部审计准则25

第二节 内部审计证据27

第三节 内部审计标准31

第四节 金融机构内部审计程序35

第三章 金融机构内部审计的方式与方法51

第一节 金融机构内部审计的基本方式51

第二节 金融机构内部审计的基本方法54

第三节 金融机构内部审计的抽样审计方法64

第四章 金融机构内部控制及其评审80

第一节 金融机构内部控制的意义与特点80

第二节 金融机构内部控制制度的分类与内容82

第三节 内部控制制度的审计方法87

第四节 内部控制制度的评审93

第五章 中央银行业务的内部审计107

第一节 货币发行业务的内部审计107

第二节 再贷款与准备金存款业务的内部审计111

第三节 国库业务的内部审计117

第四节 金银管理的内部审计123

第六章 政策性银行业务的内部审计127

第一节 国家开发银行业务的内部审计127

第二节 农业发展银行业务的内部审计135

第三节 中国进出口银行业务的内部审计150

第七章 商业银行存贷款业务的内部审计160

第一节 存款业务的内部审计160

第二节 贷款业务的内部审计168

第八章 商业银行中间业务的内部审计193

第一节 中间业务内部审计概述193

第二节 支付结算业务的内部审计199

第三节 银行卡业务的内部审计205

第四节 担保类中间业务的内部审计217

第九章 金融机构往来的内部审计236

第一节 联行往来的内部审计236

第二节 同业往来的内部审计243

第三节 人民银行往来的内部审计250

第十章 非银行金融机构业务的内部审计254

第一节 保险业务的内部审计254

第二节 证券业务的内部审计264

第三节 金融信托与租赁业务的内部审计275

第十一章 财务管理的内部审计283

第一节 财务收支及财务成果的内部审计283

第二节 所有者权益的内部审计307

第十二章 金融信息系统的内部审计319

第一节 金融信息系统内部审计概述319

第二节 金融信息系统内部审计的内容与方法327

第三节 金融会计信息系统内部控制的审计332

第四节 金融信息系统风险控制的审计347

第十三章 离任内部审计358

第一节 离任内部审计概述358

第二节 离任内部审计的内容和方法361

第三节 法规制度执行情况的离任审计366

第四节 经济责任履行情况的离任审计368

第十四章 内部审计报告与内部审计管理387

第一节 内部审计报告的作用及标准387

第二节 内部审计报告的基本模式与写作技巧390

第三节 内部审计管理与人际关系402

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