图书介绍

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日本金融机构内部稽核指南
  • 尖端内部稽核研究会著;吴国祯译 著
  • 出版社: 财团法人台湾金融研训院
  • ISBN:9789866896477
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:326页
  • 文件大小:101MB
  • 文件页数:345页
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图书目录

序章3

1金融机构改变与未改变的部分3

2近期的变化13

3内部稽核的课题33

第一章 内部稽核环境的变化39

1从COSO到ERM39

2新巴塞尔资本协定(Basel Ⅱ)56

3金融检查的深度化60

第二章 内部稽核的实施办法69

1内部稽核必要的基础准备69

2内部稽核的实施程序86

3为确保内部稽核品质所采取的措施145

4系统稽核154

5金融机构内部稽核之未来趋势及重点174

第三章 法令遵循与内部稽核193

1何谓法令遵循193

2法令遵循与内部稽核的关系202

3内部稽核与法令遵循的关系—问答篇204

4如何建立有效的内部稽核管理体制207

5个人资料保护法的实行与因应措施208

第四章 公司治理与内部稽核215

1公司治理的动向215

2公司治理的本质220

3公司治理与风险管理、内部控制及内部稽核的关系222

4为强化公司治理体制而与相关者的合作228

5美国企业改革法的影响240

6稽核委员会244

7 IR对外揭露与内部稽核245

8内部稽核的使命及其地位的提升247

第五章 并购(M&A)与内部稽核253

1并购(M&A)的动向253

2企业为何要并购(M&A)254

3实地调查与内部稽核的类似性256

4 ERM的「策略」目的与内部稽核的关系266

5内部稽核在金融机构合并中扮演的角色272

6结语275

第六章 明日最佳实例281

1美国企业改革法281

2控制的自我评估(CSA)290

3品质保证307

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